Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
In luna martie 2022 sunt scadente urmatoarele obligatii fiscale:
Luni 7 martie 2022
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (010/013/015/016/020/030/040/070/700)
Joi 10 martie 2022
- Declaratia de mentiuni – de catre persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA (010/020/070/700)
- Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori
Marţi 15 martie
- Depunerea situatiilor privind accizele
Miercuri 21 martie
- Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
Vineri 25 martie
- Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
- Declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107
- Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112 Lunar
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
- Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
- Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
- Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311 Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
Miercuri 30 martie
- Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394
Joi 31 martie
- Declaraţia specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398
- Formularul 010/700- de catre persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2021 condiţiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015 Legea nr.227/2015 art.55 alin.(2)